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娄底市科协2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

作者:娄底市科协 文章来源:365bet竞彩_365bet正规网址_365bet官方开户 发布时间: 2019-02-02 字体:【】【】【

 

一、单位职能职责:

根据《中共娄底市委办公室关于印发365bet竞彩_365bet正规网址_365bet官方开户机构改革方案的通知》(娄办200212号)精神,娄底市科协履行以下主要职责:

(一)贯彻执行党和政府有关科学技术、科学普及等方面的法规和政策。

(二)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。

(三)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学方法,扞卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年及社会其他成员的科学教育活动,提高全民族科学文化素质;组织企业围绕技术革新、新产品开发、新技术应用和发明创造开展群众性科普活动。

(四)为科学技术工作者服务,反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者以与我市科学技术政策和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,为党委和政府的全局工作服务。

(五)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术标准规范和工艺规程制定、专业技术职务资格评审等工作。


(六)开展民间科学技术交流活动,发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

(七)负责市级自然科学类、技术科学类和科普类等学术团体的业务主管;负责对上述学术团体筹备申请、成立登记、变更登记、注销登记前的审查;监督、指导上述学术团体遵守宪法、法律、法规和国家政策,依据其章程开展活动。

(八)兴办符合科协宗旨的社会公益事务。

(九)组织学会与企业合作研究开发新产品、新技术、新工艺、新材料,推进企业科学技术进步。

(十)在科学技术工作者中倡导献身、创新、求实、协作精神,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,激励科学技术工作者坚持真理,勇于探索,努力提高自身的科学技术水平,开展继续教育和培训工作。

(十一)加强城乡基层科协组织网络建设,拓宽工作领域。

(十二)指导县市区和企业科协组织的业务工作。

(十三)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置:

    根据上述职责,市科协机关内设3个部室:办公室、科普部、学会部。下属二级机构1个:娄底农函大分校。

娄底农函大分校人员与市科协机关合署办公。人员与机关统一安排、经费与机关统一使用、预算与机关捆绑一起,没有独立的财务。


科协(含农函大)现有人员19人:其中在职11人,退休人员8人。科协机关行政编8人,工勤编1人,在职8人;下属二级机构农函大事业编2人,在职3人,超编1人。2018年带编调离1人。

三、2019年部门收支预算概况:

  2019年部门预算编报范围包括科协机关及市农函大直属事业单位。收入包括公共预算收入;支出包括单位基本运行的经费和专项经费。

  (一)关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2019年财政拨款收入总预算367.95万元,收入为一般公共预算拨款;2019年支出预算数367.95万元,其中:其中科学技术支出367.95万元。

  (二)关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2019年一般公共预算当年拨款367.95元, 比 2018年执行数增加34.26万元,人员及公用经费增加15.76万元,专项经费增加20.39万元。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共预算支出367.95万元,工资福利支出131.43万元,占35.72%%; 商品和服务支出22.52万元,占6.12%;专项支出214万元,占58.16%%。


  3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、工资福利支出2019年预算数为131.43元,比2018年执行数增加15.76万元,上升10.28%。

  2、商品和服务支出2019年预算数为22.52万元,比2018年执行数减少1.92万元,下降8.53%。

3、专项支出2019年预算数为214万元,比2018年执行数增加20.39万元,上升10.53%。

(三)关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出367.95万元,其中:人员经费131.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费22.52万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、公因出国(境)费用、会议费心、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费(车补)、其他商品和服务支出、其他资本性支出

专项经费214万元,主要包括:科普宣传、科普活动、基层科普行动计划、学术交流、科普示范创建等。

(四)关于2019“三公”经费预算情况说明

    2019“三公”经费预算总计26万元,其中:公务接待费8万元;因公出国(境)费用7万元;公务用车费11万元2018


“三公”经费预算总计为26万元,其中公务接待费9万元,因公出国(境)费6万元,公务用车运行费11万元,2019年“三公”经费预算和2018年比持平。

(五)关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (六)关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入,为经费拨款;支出为一般公共服务支出。2019年收支总预算367.95万元。

    (七)关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算数367.95万元,即一般公共预算拨款收入,全部为经费拨款。

    (八)关于2019年支出预算情况说明

    2019年支出预算数367.95万元,其中:科学技术支出367.95万元。

  1.基本支出:2019年预算数为153.97万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职和离退休人员基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出131.43万元,商品和服务支出22.52万元。

  2.专项支出: 2019年预算数为214万元。


   

附表:2019年部门预算和“三公”经费预算公开表

 

 

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